2025年8月22日下午15:00,弘旭公司在機關一樓會議室開展了內部審計相關知識的交流培訓。本次交流培訓重在加強公司審計室于各單位部門的信息溝通,為之后各項內部審計工作和檢查的開展打下基礎。
本次培訓由弘旭公司審計室李凱燁主持并主講,參與人員為公司各部門內部審計聯(lián)系人員。培訓開始,李凱燁首先對近三年各項外部、內部審計工作發(fā)現的問題進行了梳理,并詢問在場人員是否還遇到了其他相關問題。之后,針對問題,根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、2022、2023年出資人審計、近三年內部審計、2024年出資人審計資料準備工作的要求和問題對內部審計的程序、所需資料、審計重點等進行了細致講解。之后,李凱燁與各部門領導和員工分享了瀘天化股份公司有關內部審計的相關制度,這也為弘旭公司后期進行內部審計制度更新和修正奠定了堅實的基礎。
這次交流培訓,加深了公司各單位部門對公司內部審計工作的了解,知曉了公司各項內部審計所需提供的資料,有利于后期開展相關工作時及時、完整地提供審計資料,方便內部審計工作的深入開展。同時,也了解了后期內部審計的重點檢查內容,有利于各單位部門對各自歸口管理的資料進行補充和完善,迎接各項外、內部檢查做好了較為充分的準備。更重要的是增強了公司各單位部門間的溝通聯(lián)系,方便之后各項工作的合法合規(guī)、平穩(wěn)地開展。
李凱燁


